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省委辦公廳2016年部門決算

時(shí)間 : 2017-08-29 00:29:21 來(lái)源 : 本網(wǎng)
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省委辦公廳2016年部門決算情況說(shuō)明

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  一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 ?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

  省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機(jī)構(gòu),擔(dān)負(fù)著為黨委服務(wù)、為部門服務(wù)和為基層服務(wù)的重要職責(zé)。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策;根據(jù)省委工作部署,組織有關(guān)實(shí)施及貫徹落實(shí)、督促檢查,開(kāi)展信息收集、調(diào)研、反映等工作;處理群眾上訪事宜;負(fù)責(zé)全省機(jī)要、保密工作;負(fù)責(zé)省委大院建設(shè)及辦公廳的機(jī)關(guān)事務(wù)保障;負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)粵接待工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育方針、政策,承擔(dān)省委機(jī)關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作;負(fù)責(zé)省委、省委辦公廳、省委有關(guān)部委辦(局)文件、材料印刷工作。

  省委辦公廳包含4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位:省委辦公廳本級(jí)、省委接待辦公室、省委機(jī)關(guān)幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級(jí)內(nèi)設(shè)12個(gè)職能處室、4個(gè)二級(jí)局。接待辦內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室及下轄3個(gè)賓館。

  (二)人員構(gòu)成情況

  省委辦公廳行政編制333人(含單列編制34人),參公事業(yè)編制334人,核撥事業(yè)編8人;離退休人員267人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人,核補(bǔ)事業(yè)編制702人;離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。

  (三)決算年度的主要工作任務(wù)

  2016年,省委辦公廳在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí),按照省委的決策部署,圍繞中心、服務(wù)大局,忠誠(chéng)履職、真抓實(shí)干,全力做好輔助決策、督查督辦、服務(wù)保障等工作,在推動(dòng)省委決策落實(shí)、促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用。

  二、收支決算說(shuō)明

 ?。ㄒ唬?016年決算收支增減變化情況

  2016年度本部門總收入為35,472.26萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入30,149.43萬(wàn)元,占總收入的84.99%;事業(yè)收入555.29萬(wàn)元,占總收入的1.57%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,242.86萬(wàn)元,占總收入的6.32%;其他收入2,524.67萬(wàn)元,占總收入的7.12%。比2015年決算數(shù)減少867.90萬(wàn)元,下降2.39%。主要原因是根據(jù)部門預(yù)算改革的精神,我廳對(duì)2016年收入預(yù)算進(jìn)行了整合、歸并等調(diào)整。

  2016年度本部門總支出35,807.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出31,695.28萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)支出2,168.58萬(wàn)元,事業(yè)支出478.49萬(wàn)元,其他支出1,464.83萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出26,811.19萬(wàn)元,占總支出的84.59%,其中:工資福利支出15,635.69萬(wàn)元,占基本支出的58.32%;商品和服務(wù)支出3,604.33萬(wàn)元,占基本支出的13.44%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7,553.30萬(wàn)元,占基本支出的28.17%;其他資本性支出17.87萬(wàn)元,占基本支出的0.07%。項(xiàng)目支出4,884.09萬(wàn)元,占總支出的15.41%。比2015年決算數(shù)增加9,034.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.75%。主要原因:一是2016年增加為保障省委公務(wù)活動(dòng)所需的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi);二是2016年我廳大力推進(jìn)預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,604.90萬(wàn)元,比2015年增加210.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.79%。主要原因:一是省財(cái)政廳調(diào)整了差旅費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致差旅費(fèi)增加;二是由于物價(jià)上漲,引起辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等均有不同程度增加。

  三、其他情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)支出情況

  2016本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共376.40萬(wàn)元,較2015年減少50.32萬(wàn)元,節(jié)約幅度13.37%,具體情況如下:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出12.35萬(wàn)元,2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)決算數(shù)為1.68萬(wàn)元。2016年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組2個(gè),全年因公出國(guó)(境)2人次,主要用于交通費(fèi)、食宿費(fèi)、公雜費(fèi)等。我廳所有因公出國(guó)(境)組團(tuán)均經(jīng)省外辦、省財(cái)政廳按有關(guān)程序?qū)徟?/p>

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出261.88萬(wàn)元,較2015年部門決算減少141.79萬(wàn)元,主要原因是車改后處置了部分公務(wù)用車,減少了公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。具體包括:(1)更新1輛公務(wù)用車,購(gòu)置支出32.80萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量83輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出229.08萬(wàn)元,平均每輛約2.76萬(wàn)元。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出102.17萬(wàn)元,較2015年部門決算數(shù)增加80.80萬(wàn)元,主要原因是2016年度決算公開(kāi)增加了部分二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)。我廳公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,計(jì)456批2,962人次。

  (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截止2016年12月31日,本部門共有車輛83輛,其中:定向化保障崗位用車9輛,機(jī)要通信應(yīng)急用車43輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車28輛,其他用車2輛。

 ?。ㄈ┱少?gòu)支出說(shuō)明

  2016年本部門政府采購(gòu)支出總額3,001.71萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1,627.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出791.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出583.34萬(wàn)元。

  (四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中:一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金5,320萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率100%.2016年7月,根據(jù)省財(cái)政廳的工作安排,本部門還組織了2017年省級(jí)一般公共預(yù)算到期項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),共涉及資金320萬(wàn)元。

  (五)專業(yè)名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  4.其他收入:指取得的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

  5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

  6.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

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  附表:

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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